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青岛啤酒: 青岛啤酒股份有限公司2022年度内部控制审计报告
2023-03-22 23:32:47
来源:证券之星

青岛啤酒股份有限公司


(资料图)

                  内部控制审计报告

                        普华永道中天特审字(2023)第 0592 号

                                 (第一页,共二页)

青岛啤酒股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计

了青岛啤酒股份有限公司(以下简称“青岛啤酒”)2022 年 12 月 31 日的财务报告内

部控制的有效性。

一、   企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评

价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是青岛啤酒董事

会的责任。

二、   注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意

见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、   内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的

变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内

部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

                           普华永道中天特审字(2023)第 0592 号

                                    (第二页,共二页)

四、    财务报告内部控制审计意见

我们认为,青岛啤酒于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规

定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

普华永道中天                     注册会计师

会计师事务所(特殊普通合伙)                       宋 爽

中国•上海市                     注册会计师

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